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索 引 号: 730038123/201809-00379 组配分类: 各部门决算
信息来源: 颍泉区畜牧兽医局 主题分类: 财政、金融、审计  
信息名称: 颍泉区畜牧兽医局2017年部门决算情况
发布文号: 内容概述:
发文日期: 2018-09-30 关键字:
有效期: 有效 发布机构:
信息格式: EXCEL
颍泉区畜牧兽医局2017年部门决算情况

 

颍泉区畜牧兽医局2017年部门决算

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

目 录

 

第一部分 颍泉区畜牧兽医局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 颍泉区畜牧兽医局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 颍泉区畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

附件1:

 

颍泉区畜牧兽医局2017部门决算情况

 

 

第一部分 颍泉区畜牧兽医局概况

一、部门职责

    根据阜颍泉编[2012]26号文件规定,主要职责是:1、贯彻执行国家有关畜牧、兽医、饲料行业及畜产品质量安全的法律法规、产业政策和发展计划。2、拟定畜牧、兽医和饲料行业发展的中长期规划、年度计划、政策措施并组织实施。3、负责畜牧生产、产业化和统计工作;组织实施畜禽遗传资源保护;拟定畜牧兽医相关地方标准和技术规范。4、负责动物防疫、检疫、动物卫生监督和重大动物疫病防控,监测疫情并组织扑灭。5、负责兽医医政、兽药药政、饲料行业管理和畜产品质量安全监督管理。

二、机构设置

    从决算单位构成看,颍泉区畜牧兽医局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

    纳入颍泉区畜牧兽医局2017年度部门决算编制范围的二级单位共10个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

颍泉区畜牧兽医局本级

2

颍泉区动物卫生监督所

3

颍泉区动物疫病预防与控制中心

4

颍泉区边境公路动物防疫监督检查站

5

颍泉区中市街道办事处畜牧兽医站

6

颍泉区周棚街道办事处畜牧兽医站

7

颍泉区伍明镇畜牧兽医站

8

颍泉区闻集镇畜牧兽医站

9

颍泉区行流镇畜牧兽医站

10

颍泉区宁老庄镇畜牧兽医站

 

 

第二部分 颍泉区畜牧兽医局2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

604.36

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

181.49

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

66.64

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.53

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

644.83

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

3.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

785.85

本年支出合计

732.00

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

344.01

     年末结转和结余

397.86

 

 

 

 

总计

1129.86

总计

1129.86

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

785.85

604.36

 

 

 

 

181.49

208

社会保障和就业支出

66.65

66.65

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

64.85

64.85

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

51.18

51.18

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.67

13.67

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.80

1.80

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.05

1.05

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.75

0.75

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.53

17.53

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2101016

食品安全事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.53

15.53

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

15.53

15.53

 

 

 

 

 

213

农林水支出

698.67

517.18

 

 

 

 

181.49

21301

农业

698.67

517.18

 

 

 

 

181.49

2130101

行政运行

424.15

410.15

 

 

 

 

14.00

2130108

病虫害控制

160.52

105.03

 

 

 

 

55.49

2130109

农产品质量安全

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

112.00

 

 

 

 

 

112.00

215

资源勘探信息等支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

732.00

682.60

49.40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

66.65

66.65

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

64.85

64.85

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

51.18

51.18

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.67

13.67

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.80

1.80

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.05

1.05

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.75

0.75

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.53

15.53

2.00

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

2.00

 

2.00

 

 

 

2101016

食品安全事务

2.00

 

2.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.53

15.53

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

15.53

15.53

 

 

 

 

213

农林水支出

644.82

600.42

44.40

 

 

 

21301

农业

644.82

600.42

44.40

 

 

 

2130101

行政运行

414.45

414.45

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

190.80

184.59

6.21

 

 

 

2130109

农产品质量安全

3.38

1.38

2.00

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

36.19

 

36.19

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

3.00

 

3.00

 

 

 

21506

安全生产监管

3.00

 

3.00

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

604.36

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

66.65

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17.53

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

574.52

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

3.00

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

604.36

本年支出合计

661.70

年初财政拨款结转和结余

216.16

年末财政拨款结转和结余

158.82

一般公共预算财政拨款

216.16

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

820.52

合计

820.52

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

216.16

216.16

 

604.36

492.33

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

66.65

66.65

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

64.85

64.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

51.18

51.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

13.67

13.67

 

 

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

1.80

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

 

 

 

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

 

 

 

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

17.53

15.53

 

 

 

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101016

食品安全事务

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

15.53

15.53

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

15.53

15.53

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

216.16

216.16

 

517.18

410.15

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业

216.16

216.16

 

517.18

410.15

 

 

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

21.00

21.00

 

410.15

410.15

 

 

 

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

39.00

39.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

154.78

154.78

 

105.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

1.38

1.38

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150699

其他安全生产监管支出

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

434.71

302

商品和服务支出

60.43

310

其他资本性支出

14.51

30101

  基本工资

156.10

30201

  办公费

4.33

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

77.47

30202

  印刷费

0.65

31002

  办公设备购置

6.26

30103

  奖金

12.97

30203

  咨询费

0.30

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

23.46

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

32.39

30206

  电费

2.28

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.72

30207

  邮电费

0.76

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

4.56

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

102.04

30209

  物业管理费

0.47

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

134.84

30211

  差旅费

3.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

8.31

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

42.87

30213

  维修(护)费

1.36

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

0.08

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1.87

31099

  其他资本性支出

8.25

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.19

304

对企事业单位的补贴

4.00

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

25.76

30401

  企业政策性补贴

4.00

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

45.15

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.67

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

30.59

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

7.92

30228

  工会经费

4.81

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

4.58

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.96

 

 

 

人员经费合计

569.55

公用经费合计

78.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:颍泉区畜牧兽医局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 颍泉区畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计1129.86万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1129.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加158.44万元,增长16.31%,主要原因:一是2017年按规定在职人员正常晋级、调整退休人员基本养老金增加收入、支出;二是新招聘人员增加收入、支出;三是市畜牧局转畜禽补助款12万元;四是市金融办拨市金融支持畜牧业发展资金26.1万元;五是农业股转拨基层动物防疫员补助经费、动物无害化处理补助经费等113.68万元。

二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计785.85万元,其中:财政拨款收入604.36万元,占76.91%;其他收入181.49万元,占23.09%。

三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计732.00万元,其中:基本支出682.60万元,占93.25%;项目支出49.40万元,占6.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计820.52万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计820.52万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少10.43万元,下降1.26%,主要原因:一是2017年2名职工退休、2名职工辞职;二是2017年11月机关事业退休人员退休费移交市社保局统发减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入604.36万元,占本年收入的76.91%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1.73万元,增长0.29%。主要原因一是2017年按规定在职人员正常晋级、调整退休人员基本养老金增加收入;二是新招聘人员增加收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出661.70万元,占本年支出的90.40%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.91万元,增长7.63%。主要原因一是2017年按规定在职人员正常晋级、调整退休人员基本养老金增加支出;二是新招聘人员增加支出;三是2017年10月起缴机关事业单位养老保险、职业年金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出661.70万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)66.65万元,占10.07%;医疗卫生与计划生育支出(类)17.53万元,占2.65%;农林水支出(类)574.52万元,占86.83%;资源勘探信息等支出(类)3.00万元,占0.45%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570.80万元,支出决算为661.70万元,完成年初预算的115.93%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年按规定在职人员正常晋级、调整退休人员基本养老金;二是2017年10月起缴机关事业单位养老保险、职业年金;三是增加病虫害控制支出等。其中:基本支出648.49万元,占98.00%;项目支出13.21万元,占2.00%。具体情况如下:

    1.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为329万元,支出决算为410.15万元,完成年初预算的124.67%,决算数大于预算数的主要原因是2017年按规定在职人员正常晋级、调整退休人员基本养老金;2017年10月起缴机关事业单位养老保险、职业年金;2017年新招聘6名工作人员等。

    2.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制、农产品质量安全(项)。年初预算为172万元,支出决算为164.37万元,完成年初预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因是执行了上级的各项规章制度,遵守了厉行节约的原则。

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为50.2万元,支出决算为51.18万元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因是2017年调整退休人员基本养老金。

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项),年初预算为0万元,支出决算为13.67万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年10月起上缴机关事业单位养老保险、职业年金。

    5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤、生育保险基金的补助(项),年初预算为2.40万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是2017年2名职工退休、2名职工辞职。

    6.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项),年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨畜产品安全监管经费。

    7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为17.2万元,支出决算为15.53万元,完成年初预算的90.29%,决算数小于预算数的主要原因是2017年2名职工退休、2名职工辞职。

    8.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因是财政拨民生工程工作经费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出648.49万元,其中人员经费569.55万元,主要包括:基本工资156.10万元、津贴补贴77.47万元、奖金12.97万元、其他社会保障缴费23.46万元、绩效工资32.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.72万元、职业年金缴费4.56万元、其他工资福利支出102.04万元、离休费8.31万元、退休费42.87万元、奖励金45.15万元、住房公积金30.59万元、提租补贴7.92万元;公用经费78.94万元,主要包括:办公费4.33万元、印刷费0.65万元、咨询费0.3万元、电费2.28万元、邮电费0.76万元、物业管理费0.47万元、差旅费3.36万元、维修(护)费1.36万元、会议费0.08万元、培训费1.87万元、公务接待费0.19万元、专用材料费25.76万元、劳务费2.67万元、工会经费4.81万元、其他交通费用4.58万元、其他商品和服务支出6.96万元、办公设备购置6.26万元、其他资本性支出8.25万元、企业政策性补贴4万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    颍泉区畜牧兽医局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,颍泉区畜牧兽医局机关运行经费支出78.94万元,比2016年减少30.72万元,下降28.01%,主要原因是企业政策性补贴支出减少。

(二)政府采购支出情况。

    2017年度,颍泉区畜牧兽医局政府采购支出总额1.94万元,其中:政府采购货物支出1.94万元。

(三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,颍泉区畜牧兽医局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,颍泉区畜牧兽医局本年度未纳入区绩效评价计划。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:颍泉区畜牧兽医局  

政务公开电子邮箱:yqxm123456@163.com。

 

 

附件:附件1:颍泉区畜牧兽医局2017年部门决算情况.pdf [278.0 KB]